老师您好,企业控制每月都缴增值税,12月份进来的部分发票没有认证,成本还不够,我是把没认证的进项票入库存税金入代抵扣,还是按没有抵扣的发票金额做暂估合适
王田田
于2026-01-12 15:12 发布 37次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-01-12 15:12
你好放在待抵扣里就可以的
相关问题讨论
你好放在待抵扣里就可以的
2026-01-12 15:12:31
收到企业的一张专票,去年已经认证
2023-05-10 17:15:01
你好,那您增值税进项税=销项税?
2024-06-22 08:48:00
你好。把预交的税款结转到转出未交增值税就可以了,这就等于抵扣了。
2023-06-09 16:22:52
是的,所有虚证的话都需要转出的
2022-04-22 17:38:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



王田田 追问
2026-01-12 15:18
暖暖老师 解答
2026-01-12 15:18
王田田 追问
2026-01-12 15:19
暖暖老师 解答
2026-01-12 15:19