- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-01-09 10:21
你好,计入 管理费用-租赁费
相关问题讨论
您好
请问红字发票跟重开发票金额一样吗
2022-04-14 21:26:49
借库存商品应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款。
2022-03-31 16:01:10
你好,差额可以放到预付账款里面的。
2022-03-10 12:58:56
借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-06-07 09:46:57
首先,关于退税的部分,由于发票与报关单不一致,退税申请可能会被拒绝。这种情况下,会计上需要记录这一损失。会计分录可能如下:
借:营业外支出(或相关损失科目)
贷:应交税金——应交增值税(出口退税)
接下来,我们来看增值税的处理。如果因为发票与报关单不一致,导致增值税的进项税额无法抵扣,那么这部分进项税额就需要转出。会计分录如下:
借:原材料(或相关资产科目)
贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出)
2024-04-27 04:31:55
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