老师,我们在药店搞促销,做大锅菜给客户吃,开销记什 问
你好,根据你的描述(促销),是计入 销售费用 科目核算 答
老师好,请问:我们集团公司内部,子公司之间,工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。 业务实质是工程款,规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查 答
我们是一个水果批发公司,顾客公户打给我们火龙果 问
收到公户火龙果货款 借:银行存款 69000 贷:主营业务收入 69000 私户支付回扣 2950 借:销售费用 — 回扣 / 佣金 2950 贷:其他应付款 — 老板 / 私户 2950 答
老师,我们是代账公司的,客户的地址是集群地址,现在 问
您好,这个没事,我们也是集群的,能正常开票 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月,又发现有 问
你好,建议计入固定资产账面价值 答
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老师,增值税实际扣缴多扣了几分钱,增值税是按收入计算出来的,实际扣缴时由于发票张数金额的合计比账上多扣了几分,怎么做会计分录呢
老师,我想请教下一般纳税人,在收到专票时怎么做账,如果购进钢材,钱付了,进项票没有收到,怎么做账?如果进项票开多了,钱没有付这么多,怎么做账?卖出去钢材,钱没收到,票已经开了怎么做账?
收到普票,转了钱,但是材料没有实际发生,就是自己公司的内账,这个要怎么做,要做进去吗!后期如何做平这个账呢这笔分录如何做,您给做一下把
单位承包一段工程,票已经开给对方,但是还没有收到钱,也还没有施工(我单位收到钱就施工),应该怎样做会计分录,要是全部做成主营业务收入,那这月就盈利太多了?属于简易征收





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