送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-01-06 11:49

你好,已经计入的本年累计计提的应付职工薪酬贷方发生额,实际支付是本年累计借方发生额

暖暖老师 解答

2026-01-06 11:49

有差额很正常,当月计提当月发放的这两处的数据才一致

叶子 追问

2026-01-06 11:52

实际支付给职工的数据里面,要不要把1月份实际支付的是去年12月份工资的数据减掉?

暖暖老师 解答

2026-01-06 11:53

是的,去年的需要减去才可以的

叶子 追问

2026-01-06 11:55

今年发放的高温费也计入的工资里面,需要加上去吗?

暖暖老师 解答

2026-01-06 11:56

需要的,这里也属于应付职工薪酬

叶子 追问

2026-01-06 11:57

节日福利发放的现金,做了个税申报,但是做账计入的是应付职工薪酬-应付福利费,这块的金额怎么处理呢?要加进去吗?

暖暖老师 解答

2026-01-06 11:58

需要加进去,包括单位承担的社保

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好,很高兴为你解答 没有问题,你是哪里有疑问
2021-03-28 17:59:04
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