送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-01-05 15:59

代账的会计分录是怎么做的这个

xiao 追问

2026-01-05 16:06

收入的做的预收账款,然后支出的做管理费用

暖暖老师 解答

2026-01-05 16:08

借银行存款贷其他应付款?

xiao 追问

2026-01-05 16:14

收入是借银行存款,贷预收账款

暖暖老师 解答

2026-01-05 16:15

正确借银行存款贷其他应付款
调整分录
借预收账款贷其他应地付款

xiao 追问

2026-01-05 16:17

但是代账把代缴社保的钱做成公司的管理费用,这个要怎么处理

暖暖老师 解答

2026-01-05 16:18

这个冲了就可以的管理覅额用

xiao 追问

2026-01-05 16:19

电子税务局报税了,怎么做

暖暖老师 解答

2026-01-05 16:20

冲了,你做账冲了只可以

xiao 追问

2026-01-05 16:28

可以用我的账套,然后只改电子税务局申报的报表吗?

暖暖老师 解答

2026-01-05 16:29

你的电子税务局和账套的要一致

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相关问题讨论
你好,出入部分可以放到应收账款,等下次预算收款的时候进行多退少补。
2018-07-04 10:08:57
您好,应该在员工工资中把代员工交的社保扣回来。在发工资时,借;应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款,其他应收款-社保。
2017-08-13 17:38:12
其它应收款现在为借方负数 就是其他应付款的意思 把个人社保交上就平了
2019-12-16 15:18:18
你好,请问你想问的问题具体是?
2016-06-13 09:51:31
您好,银行存款应该做错了吧,直接调整做错的分录就可以了 借 应交税费 733.08 贷 管理费用733.08 借 银行存款 733.08贷 应交税费733.08
2020-01-12 22:14:38
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