SW局税款达标了,要我们公司1月份要交的四季度750万所得税,留250万在所得税年报时候交[失望R]问sw怎么操作说是暂估1000万成本,3月汇算清缴调增1000万。那我12月账上直接做一笔借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估 ,汇算清缴交税后 借:以前年度损益调整 红字贷:应付账款-暂估 红字 这样么?还是说冲红原来12月的凭证工资 ,但那样的话又影响到26年那个月的成本了,应该是通过以前年度损益调整吧? 也有一个就是账面不动按实际做账,报所得税成本+1000万,利润总额就少了1000万,但这样财务报表(季报)和所得税报表成本和利润总额这两个数据就不符了。

傅日立
于2026-01-04 10:27 发布 104次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-01-04 10:29
你好,你不需要暂估,汇算清缴纳税调增1000万就可以啦这个意思
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你好,你不需要暂估,汇算清缴纳税调增1000万就可以啦这个意思
2026-01-04 10:29:50
你好学员,这个是可以的
2022-02-16 13:33:25
你好
这个对你本年的企业所得税没有影响,但是要调整对应年份的汇算清缴
2022-01-23 11:15:34
按扣除多做的收入填写
2023-04-14 10:15:57
同学你好,是不可以的;
2021-12-24 10:30:42
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2026-01-04 10:33
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2026-01-04 10:36