送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-12-29 17:34

借:应付职工薪酬—工资  贷:应交税费— 个人所得税

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借:应付职工薪酬—工资 贷:应交税费— 个人所得税
2025-12-29 17:34:26
同学,你好! 计提工资 借:管理费用等20000 贷:应付职工薪酬20000 根据贵司情况发放 借:应付职工薪酬20000 贷:银行存款20000 缴纳个税 借:其他应收款450 贷:银行存款450 整个流程完整的正确做法 计提工资 借:管理费用等20000 贷:应付职工薪酬20000 发放工资 借:应付职工薪酬20000 贷:银行存款19550 应交税费-个人所得税450 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税450 贷:银行存款450
2022-04-14 16:49:51
都是一样的处理方式哈,先计提,在发放的月份做发放的分录
2023-01-19 10:21:24
您好,借成本费用,贷应付职工薪酬工资22516.49借应付职工薪酬工资,贷应交税费应交个人所得税525.49银行存款21991
2022-04-14 18:32:17
你好,那你只需要计提就可以了,借管理费用,工资 贷,应付职工薪酬工资 然后企业的社保公积金借管理费用,社保公积金 贷应付职工薪酬,社保公积金
2022-06-09 10:04:28
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