老师你好,发现我23年10月属期的抵扣里面有一张属于中秋发福利的专项发票,这张发票我是不是应该去更正一下23年10月属期的增值税申报表,做一下进项税额转出

谦让的白云
于2025-12-11 13:42 发布 2次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-12-11 13:42
对的是的,是这么做的
相关问题讨论
你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37
认证了不能抵扣的专票或者发票红冲之前抵扣了的专票
2019-08-27 19:00:08
可以的
2018-12-30 08:24:39
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
附表2中有进项税额转出,你直接进去选择看你们是哪种就可以
2019-12-06 17:44:02
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谦让的白云 追问
2025-12-11 13:43