老师你好,发现我23年10月属期的抵扣里面有一张属于中秋发福利的专项发票,这张发票我是不是应该去更正一下23年10月属期的增值税申报表,做一下进项税额转出

谦让的白云
于2025-12-11 13:42 发布 104次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-12-11 13:42
对的是的,是这么做的
相关问题讨论
你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
2026-01-13 14:17:35
您好这个是你自己平时根据实际业务来的呃
比如你认证的一笔福利费的进项100元,那么你就在这里填上这个100。
2024-07-12 09:28:09
你好对的
是这么做的
2024-02-24 21:13:14
你退税的话是要进项转出的
2022-05-05 11:45:13
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谦让的白云 追问
2025-12-11 13:43
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