请问老师,我们目前有4个主体公司,近期2家公司出现 问
前期梳理:联合部门盘点设备,记录基础 / 状态 / 转移信息,三方签字确认;核对账务,确保账实一致,补提减值或漏记账务。 中期处置: 可用设备:按账面净值内部转移,清退方转 “固定资产清理” 再冲往来 / 资本公积,接收方按原值 %2B 对方折旧入账;同一集团无偿转移不视同销售,留存协议备查。 损坏设备:先出鉴定报告,清退方转 “固定资产清理”,处置残值缴税,结转损益;损失凭报告税前扣除,区分正常 / 非正常损失(后者需进项税转出)。 后期收尾:归档全套资料,注销前核查税务,接收方建台账跟踪使用。 答
只需一步,扫码领取免费兑换码,解锁会计章节题库 问
是的,之前没有 , 答
找建筑工程行业老师,有问题请教? 问
同学,你好 什么问题,可以附上问题重新提问 答
请问老师,我们公司请的兼职法务,签的合同是跟她所 问
同学,你好 兼职法务,单独请款,不入资表里。 答
老师,我想问下,一个人的名下,有一个个体户,个体户是 问
你好,这个 是分开的.2个收入分开核算,分开汇算 答

我们在6月份帐中,发放工资金额大于当月计提的工资金额会导致资产负债表不平吗?,我5月计提的工资是17050元,在6月份发放也是17050元,6月份计提工资是10400元,最后结转完之后发现资产负债表不平
答: 您描述的情况不会导致资产负债表不平,建议您编制发生额以及余额试算平衡表查找一下原因。
我的资产负债表计提本月未发放的工资后资产负债表不平了,差额正好是计提的工资数怎么办
答: 那肯定是”应付职工薪酬“上需要列支计提数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我计提工资,当月付了,为什么资产负债表上应付工资是负数
答: 你好 看一下应付职工薪酬科目 明细账

