老师好,员工请假了一个月,社保还是照发了,那这个账 问
您好,这个会从以后工资里面扣吧 答
老师 我们公司提供了几个人员到有一家机动车监 问
名称:人力资源服务 * 劳务派遣服务费 编码:304080301(现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务) 税率:一般纳税人6%;小规模3%(可享 1% 优惠) 备注:可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式(二选一) 一般计税(6%):全额开票,进项可抵扣。 差额计税(5% 简易):销售额减工资社保后差额计税;工资社保部分只能开普票。 金蝶星辰赋码 在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。 会计分录 收款开票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 发工资: 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 答
我单位为全额自收自支事业单位,收到一笔国家社科 问
您好,这笔国家社科基金项目款,不需要缴纳增值税 答
生产企业主要是外销,还要用免抵退税吗 问
您好,就是外销才是免抵退税 答
老师好,25年有暂估的几百元,31日前发票到不了,那么 问
你好,一般都是放在其他扣除类里的 答


对方付我方部分工程款30万,我方开票30万,如何做分录,是不是借:银行存款 贷:工程结算 应交税费
答: 是的呢。。。。。。。。。。
老师,我们支付工程材料款,材料都已用到工地,收到发票50万,只支付30万,已认证,我做借:在建工程 应交税费 贷:银行存款30万 应付账款20万对吗
答: 你好,你这个会计分录是正确的贷预收好一些
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我是建安企业。开票和甲方结算时。分录是:借:应收账款 100万贷:主营业务收入917431.19贷:应交增值税82568.81收到工程款时分录借:银行存款100万贷:应收账款100万确认合同收入分录:借:主营业务成本844036.69借:合同毛利73394.5贷:主营业务收入917431.19确认工程收入时分录借:应收账款100万贷:工程结算收入100万合同完工时分录借:工程结算收入100万贷:工程施工92万贷:合同毛利8万。我上面这么做的分录对不对?一整套流程分录是不是要这样做。那个主营业务收入做了两次,我感觉不对。还是那个工程结算成本要怎么转?求教
答: 不对, 借:应收账款 100万 贷:工程结算917431.19 贷:应交增值税82568.81 收到工程款时分录 借:银行存款100万 贷:应收账款100万 确认合同收入分录: 借:主营业务成本844036.69 借:合同毛利73394.5 贷:主营业务收入917431.19 合同完工时分录 借:工程结算收入100万 贷:工程施工92万 贷:合同毛利8万。





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