老师,问下我们给发包方开了票,做的分录是借应收账款120000,贷工程结算116504.85,应交税费3495.15,然后发包方代发了农民的工资80000,实际银行存款收到了40000,我怎么做分录,借银行存款80000,然后呢

浅笑 …慧
于2021-01-12 11:05 发布 741次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-01-12 11:30
同学你好
借应收80000
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷应收账款80000
相关问题讨论
你好,学员,这个没问题的
2022-10-29 13:07:50
同学你好
借应收80000
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷应收账款80000
2021-01-12 11:30:03
您好,您这个是什么意思?
2023-10-29 17:24:10
因为企业会把。税款一同收回来。收取的是价税合计的金额。
2023-03-30 19:15:29
你好; 你首先要清楚之前的 期末数据才能建账的;如果什么都不知道 就没法处理的 ; 你 去看看21年1月建账 ; 你是21年新开的公司 是几月开始成立的?
2022-03-23 15:25:57
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浅笑 …慧 追问
2021-01-12 11:37
朴老师 解答
2021-01-12 11:56
浅笑 …慧 追问
2021-01-12 11:57
朴老师 解答
2021-01-12 12:01