我们公司现在还没有销售,但是上期有认证了专票留抵扣,本期报税的时候增值税纳税表附表二我应该放入本期认证相符切本期未抵扣呢还是填写那一栏呢?
Luck Fairy
于2018-07-05 15:28 发布 607次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,不填附表2里,就直接填本期认证相符且本期抵扣的这栏
2018-07-05 15:29:53

是的 填26栏
2017-03-02 09:48:52

你好,是填在本期认证相符本期抵扣栏
2020-03-17 17:02:49

你好,前期认证相符且本期申报抵扣,就是上个月你认证了但是没有申报抵扣,本期进行了抵扣。账面也有个待抵扣进项税的科目
2022-04-06 11:03:36

主要针对一般纳税人辅导期(需要交叉比对后才能抵扣)
2016-11-16 18:06:43
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