送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-11-05 15:25

您好,不能,上个月正常申报,这个月10月红冲了,会冲减当月的收入和税费

小白 追问

2025-11-05 15:46

那想冲减10月份申报期的销售收入,没有别的方法么?否则这个增值税有可能白交的

刘艳红老师 解答

2025-11-05 15:49

你开负数发票就可以了

小白 追问

2025-11-05 15:50

负数已经过了10月,只能在11月份冲减了

刘艳红老师 解答

2025-11-05 15:54

意思是这个的收入小于负数?

小白 追问

2025-11-05 16:07

我意思是10月错开一张销售发票,增值税要多交了,我不想交这个税费,因为白交,可有补救方法,在还没有申报的时候

刘艳红老师 解答

2025-11-05 16:11

直接红冲就可以了

小白 追问

2025-11-05 16:30

那马上申报,这个票的增值税不还是需要缴纳么

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相关问题讨论
购买方要做进项转出,相应做红字分录
2015-11-03 17:35:47
你好同学,如果你的销售发票不能作废,那你只能按照销售额缴纳增值税。
2021-11-02 10:43:21
可以申报纳税,但是不得抵扣进项税额
2016-03-15 14:25:31
你好 看不清楚就要重开
2019-11-08 12:14:29
这个没差的哦,跨月了对方就无法作废
2015-11-15 10:16:35
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