10月错开一张销售发票,增值税要多交了,现在月头了只能冲红不能作废,有没有什么补救方法避免上个月多交增值税,可不可以现在申报10月份的时候在无票收入那里填负数金额

小白
于2025-11-05 16:31 发布 39次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-11-05 16:38
你好,你之前做无票收入负数的话,你之前有开做过无票收入正数吗?如果有的话才可以,如果没有的话,风险很大。
相关问题讨论
购买方要做进项转出,相应做红字分录
2015-11-03 17:35:47
你好同学,如果你的销售发票不能作废,那你只能按照销售额缴纳增值税。
2021-11-02 10:43:21
可以申报纳税,但是不得抵扣进项税额
2016-03-15 14:25:31
你好 看不清楚就要重开
2019-11-08 12:14:29
这个没差的哦,跨月了对方就无法作废
2015-11-15 10:16:35
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