10月错开一张销售发票,增值税要多交了,现在月头了只能冲红不能作废,有没有什么补救方法避免上个月多交增值税,可不可以现在申报10月份的时候在无票收入那里填负数金额

小白
于2025-11-05 16:31 发布 133次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-11-05 16:38
你好,你之前做无票收入负数的话,你之前有开做过无票收入正数吗?如果有的话才可以,如果没有的话,风险很大。
相关问题讨论
您好,不能,上个月正常申报,这个月10月红冲了,会冲减当月的收入和税费
2025-11-05 15:25:39
你好,你之前做无票收入负数的话,你之前有开做过无票收入正数吗?如果有的话才可以,如果没有的话,风险很大。
2025-11-05 16:38:31
对,这种情况对方还没有作废呢。
2022-08-31 15:08:24
对 对方作废了 肯定要收回的
2022-07-15 17:03:17
你好,可以作废的呢
2022-07-10 14:25:56
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