送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-11-05 16:38

你好,你之前做无票收入负数的话,你之前有开做过无票收入正数吗?如果有的话才可以,如果没有的话,风险很大。

小白 追问

2025-11-05 16:57

没有开过,不可以先无票收入申报个负数,然后12月头申报的时候再申报个正数,正好11月份能开具个负数发票出来

小白 追问

2025-11-05 17:06

那就是没有补救方法了?10月这张开错的发票还是要正常缴纳税费了?

郭老师 解答

2025-11-05 17:11

不可以,
10份你申报了不交税,然后附加税需要正常缴纳。然后11月份刘迪12月份抵扣欠款
会有滞纳金的。

上传图片  
相关问题讨论
购买方要做进项转出,相应做红字分录
2015-11-03 17:35:47
你好同学,如果你的销售发票不能作废,那你只能按照销售额缴纳增值税。
2021-11-02 10:43:21
可以申报纳税,但是不得抵扣进项税额
2016-03-15 14:25:31
你好 看不清楚就要重开
2019-11-08 12:14:29
这个没差的哦,跨月了对方就无法作废
2015-11-15 10:16:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...