- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2025-10-18 22:17
借:管理费用-工资4000
贷:应付职工4000
借:应付职工4000
贷:银行存款3600
其他应收款400
借:其他应收款400
贷:银行存款400
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你好同学:
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2022-12-13 11:21:50
借:管理费用-工资4000
贷:应付职工4000
借:应付职工4000
贷:银行存款3600
其他应收款400
借:其他应收款400
贷:银行存款400
2025-10-18 22:17:55
同学你好
对的
是这样的哦
2022-09-20 15:46:28
你好,公司的税费社保这些支出不需要找发票,但是需要纳税凭证
2022-04-13 10:41:54
同学你好
1.对的,在其他公司交社保的,如果你们也给发工资也可以做进去
2.临时工资表这个只能开劳务费或者找劳务公司挂靠,劳务公司给你们开发票
2022-04-02 15:32:11
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