你好老师,三季度企业所得税预缴申报表中“已计入成本费用的职工薪酬”,这里应付职工薪酬二级科目包括工资、社保、福利费,由于企业三季度没有打印银行对账单和回单,导致7月、8月、9月社会保险费已经支付,但是没有入账,这样填写“已计入成本费用的职工薪酬”是按账载金额还是实际支付金额填写?谢谢!
美满的苗条
于2025-10-08 20:15 发布 4次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2025-10-08 20:16
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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你好,你想问的问题具体是?
2017-03-11 09:44:47

你好 你上面的分录就可以这样来做的 。
2020-07-13 09:21:54

你好; 你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是 贷方的余额还是借方的余额;这样好判断
2021-12-06 14:35:52

您好,分录处理是正确的。
2020-06-15 12:31:18

这样做对吗?
2016-01-13 13:02:08
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董孝彬老师 解答
2025-10-08 20:17