送心意

朴老师

职称会计师

2025-09-03 08:52

你公司是生产型出口企业,进项税率和退税率都是 13%(征退税率一致),按公式算 “不得免征和抵扣税额 = 0”,所以系统问的 “出口业务对应的进项税合计” 填 0 就行,它不是出口费用的进项税转出金额。

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你公司是生产型出口企业,进项税率和退税率都是 13%(征退税率一致),按公式算 “不得免征和抵扣税额 = 0”,所以系统问的 “出口业务对应的进项税合计” 填 0 就行,它不是出口费用的进项税转出金额。
2025-09-03 08:52:18
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-02-25 17:41:04
你好,你们公司本月进项税额大于销项税额,因此有留底税。附表四,只填写本期预交税款的实际发生数,不填写本期实际抵减税额,待下个月需要缴税时再填写。
2020-07-12 12:32:29
你好!是的,你的理解很对 需要考虑上期留抵进项税额的
2022-04-30 07:01:03
你好,填写的正确的,
2019-07-12 11:21:42
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