送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-06-30 17:22

老师没有完全理解您说的意思,请您清晰、完整的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。

向阳花开 追问

2018-06-30 21:46

本月做未开票收入300万,借应收贷其他业务收入销项税,在本月开票红冲时,借应收红字,贷其他业务收入红字,销项税红字,在做蓝字分录,问题是本月红冲不完未开票收入,税款是5月申报缴纳,6月做帐,没有红冲完的收入要结转吗?

向阳花开 追问

2018-06-30 21:49

6月纳税申报时,未开票收入填写负数,专票正常填写,对吗?

方亮老师 解答

2018-06-30 22:01

您的意思是其他业务收入要不要结转到本年利润科目对吗?

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相关问题讨论
您好,剩下的未开票收入建议不要结转了,开票后,做红字和蓝字凭证处理。
2018-06-30 21:41:35
老师没有完全理解您说的意思,请您清晰、完整的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
2018-06-30 17:22:57
你好,对未开票收入调整是红字冲销上个月的收入 你所指再做蓝字凭证,这个是正常发票收入的分录
2019-08-15 09:49:03
你好,你4月就不应当做无票收入申报的,而是做预收账款,5月份开具发票才做收入,结转成本处理的
2018-06-07 11:02:16
你红字发票在3月开的就应在3月做账 你开红字发票1万 红冲一万的收入 也经冲一万的成本
2019-04-05 10:13:16
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