送心意

颜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-06-28 14:12

成本要冲的 
关于已缴纳税额的问题可电话咨询下主管税局看怎么处理

张燕 追问

2018-06-28 14:19

5.6月冲红相应做了负数分录,这个月收入做的凭证和缴纳税款有关系没

颜老师 解答

2018-06-28 14:22

做凭证个你们交的税金没有关系

张燕 追问

2018-06-28 14:25

那已交的税金要不要做什么处理呢

颜老师 解答

2018-06-28 14:27

已交的税金问税局看怎么处理是直接不退还了还是留着下次抵扣,在实际发生时再做处理的分录

上传图片  
相关问题讨论
你好,内账不需要做结转未交增值税分录 内账在实际缴纳增值税的时候,借;税金及附加——增值税,贷;银行存款
2019-05-28 19:07:29
成本要冲的 关于已缴纳税额的问题可电话咨询下主管税局看怎么处理
2018-06-28 14:12:56
计提时,借:现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。上交时,借:应交税费-应交增值税,贷;现金或者银行存款,小规模纳税人不用结转增值税的。
2017-02-28 15:49:44
你好,是需要结转的 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-01-02 21:32:57
本月结转的,借:应交税费--应交增值税(销项税额)贷:应交税费--未交增值税
2017-12-22 13:32:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...