送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-06-27 10:29

计提时,借:管理费用/销售费用/制造费用  8000  贷:应付职工薪酬  8000 
发放时,借:应付职工薪酬  8000  贷:银行存款 7655   应交税费-应交个人所得税 345

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计提时,借:管理费用/销售费用/制造费用 8000 贷:应付职工薪酬 8000 发放时,借:应付职工薪酬 8000 贷:银行存款 7655 应交税费-应交个人所得税 345
2018-06-27 10:29:39
你好!借管理费用-工资8000/福利费1000 贷应付职工薪酬9000 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税 贷现金
2018-05-09 15:35:28
这样提取合不合适
2017-03-08 10:25:28
你好 甲员工的4000元 是7月份的吗?
2019-11-18 11:04:43
计提工资分录 借:管理费用8000贷:应付职工薪酬8000 没扣个税,那个个数也入管理费用借:管理费用90贷:应交税费-应交个人所得税90
2024-07-31 19:56:43
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