送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-09 15:35

你好!借管理费用-工资8000/福利费1000 贷应付职工薪酬9000 
借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税 贷现金

经。 追问

2018-05-09 15:37

贷:应付职工薪酬  8000元和1000元需要分明细吗?什么明细科目?

宋生老师 解答

2018-05-09 15:38

你好!你可以用工资和补贴来分开记录

经。 追问

2018-05-09 15:41

好的,那误餐补助也是按照这样处理吗?

宋生老师 解答

2018-05-09 15:41

你好!是的。也是这样做。

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相关问题讨论
你好!借管理费用-工资8000/福利费1000 贷应付职工薪酬9000 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税 贷现金
2018-05-09 15:35:28
计提时,借:管理费用/销售费用/制造费用 8000 贷:应付职工薪酬 8000 发放时,借:应付职工薪酬 8000 贷:银行存款 7655 应交税费-应交个人所得税 345
2018-06-27 10:29:39
<p>你好,是的                 </p>
2016-07-28 09:23:30
不是,这个和发票报销是一起转账的,不是和工资一起,
2020-08-24 17:47:11
好,这个可以记住的,管理费用,差旅费里面
2023-01-12 11:33:40
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