送心意

朴老师

职称会计师

2025-07-07 09:39

2023 年支付医药费
借:其他应收款 — 保险公司 103596.23
贷:银行存款 103596.23
2025 年支付伤者及收保险赔付
支付伤者 17 万
借:管理费用 / 应付职工薪酬 — 福利费 170000
贷:银行存款 170000
收保险赔付(合并处理)
借:银行存款 (72517+20580+56837)149934
管理费用 / 营业外支出(医药费未赔差额)31079.23
贷:其他应收款 — 保险公司 103596.23
管理费用 / 营业外收入(误工费、伤残金对冲或收益)77416.8

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相关问题讨论
你好,这个保险公司赔付是赔付给你们了是吗?还是给员工了。
2025-07-07 09:26:05
2023 年支付医药费 借:其他应收款 — 保险公司 103596.23 贷:银行存款 103596.23 2025 年支付伤者及收保险赔付 支付伤者 17 万 借:管理费用 / 应付职工薪酬 — 福利费 170000 贷:银行存款 170000 收保险赔付(合并处理) 借:银行存款 (72517%2B20580%2B56837)149934 管理费用 / 营业外支出(医药费未赔差额)31079.23 贷:其他应收款 — 保险公司 103596.23 管理费用 / 营业外收入(误工费、伤残金对冲或收益)77416.8
2025-07-07 09:39:32
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:库存现金
2021-06-23 21:55:45
您好,是你们公司的员工直接报销医药费是吗?该员工属于什么部门呢
2019-11-27 09:07:06
你好,交工伤保险借:管理费费-社会保险费 贷:银行存款 报销不陪部分 借:管理费用-福利费 贷:库存现金
2018-04-20 09:19:39
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