1、人工测算个税分录:(甲方代发的工资是按人工测算的个税来发放的) 计提:借:工程施工-工资 10422880 贷:应付职工薪酬 1042880 2、发放工资: 借:应付职工薪酬10422880 贷:应收帐款-甲方 1030025.87 贷:应交税费-12854.13 个税系统测算的个税:11894.9 差异个税金额:959.23 这块如何调帐?
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于2025-07-07 09:22 发布 92次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-07-07 09:22
下一个月再给人家补发下去,借应交税费959.23,
贷应付职工薪酬工资,
借应付职工薪酬工资贷银行存款。
相关问题讨论

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

您好,您的问题呢? 当期应付工资为10000是应发工资,还是实发工资?
2017-01-14 17:03:12

正常计提工资 :借 费用 贷 应付职工薪酬
发工资:借 应付职工薪酬 贷 应交税费 个税 其他应收款 银行存款
计提社保 :借 管理费 贷 应付职工薪酬
扣社保: 借 应付职工薪酬 其他应收款 贷 银行存款
2018-10-30 16:35:24
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2025-07-07 09:25
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