送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-07-07 09:22

下一个月再给人家补发下去,借应交税费959.23,
贷应付职工薪酬工资,
借应付职工薪酬工资贷银行存款。

00 追问

2025-07-07 09:25

这个月的分录还是按测算的来做吗?

郭老师 解答

2025-07-07 09:25

对的是的,是这么做的。

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相关问题讨论
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
您好,您的问题呢? 当期应付工资为10000是应发工资,还是实发工资?
2017-01-14 17:03:12
正常计提工资 :借 费用 贷 应付职工薪酬 发工资:借 应付职工薪酬 贷 应交税费 个税 其他应收款 银行存款 计提社保 :借 管理费 贷 应付职工薪酬 扣社保: 借 应付职工薪酬 其他应收款 贷 银行存款
2018-10-30 16:35:24
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