送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-06-27 15:14

你好,其实对方没说什么的话,一般没问题。

ZXY 追问

2025-06-27 15:19

我估计对方也是看了一下总金额是对的,没有仔细看单位。现在出现了一个问题。模具生产的时候是一件一件做的。入库也是一件一件入库。模具需要两个配合使用。100组结转成本是200件。现在发票是100件。这个问题怎么处理呢。

宋生老师 解答

2025-06-27 15:20

你好,如果后续有这种问题的话,你可以退回重开。因为你这个是一件一件入库的话,这种就属于开错了。

ZXY 追问

2025-06-27 15:32

客户已抵扣,仓库上交的单子是200件,结转成本的时候也是按200件结转的。开票的时候上项是件,估计看错单位了。除出红冲重开,还有其他办法吗

宋生老师 解答

2025-06-27 15:34

你好,这个你要么就重开,要么你入库就跟发票不要做一致

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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