- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-06-25 11:08
你好,还是涉及损益的,因为本来如果不是进项那就是进成本或者费用了
"计提,
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税检查调整
借:应交税费-增值税检查调整
贷:应交税费-未交增值税
缴纳,
借:应交税费-未交增值税
营业外支出-税收滞纳金(如果有)
贷:银行存款
结转以前年度损益调整的余额,
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
"
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你好,还是涉及损益的,因为本来如果不是进项那就是进成本或者费用了
"计提,
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税检查调整
借:应交税费-增值税检查调整
贷:应交税费-未交增值税
缴纳,
借:应交税费-未交增值税
营业外支出-税收滞纳金(如果有)
贷:银行存款
结转以前年度损益调整的余额,
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
"
2018-06-25 11:08:01

那现在你把多抵扣的进项税额转出了。
多加计扣除部分需要转出
2021-11-06 18:40:24

您好!你当时账上面是怎么做的呢?关于这个进项的分录。
2017-06-26 14:42:17

你这个是已经领用了吗?
2019-09-15 15:21:45

你看下你能再系统填写到35栏不
2019-09-25 14:57:58
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