送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-06-25 11:08

你好,还是涉及损益的,因为本来如果不是进项那就是进成本或者费用了 
"计提, 
借:以前年度损益调整 
    贷:应交税费-增值税检查调整 
  借:应交税费-增值税检查调整 
    贷:应交税费-未交增值税 
缴纳, 
  借:应交税费-未交增值税 
    营业外支出-税收滞纳金(如果有) 
    贷:银行存款 
结转以前年度损益调整的余额, 
借:利润分配——未分配利润 
       贷:以前年度损益调整  
 
"

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你好,还是涉及损益的,因为本来如果不是进项那就是进成本或者费用了 "计提, 借:以前年度损益调整     贷:应交税费-增值税检查调整   借:应交税费-增值税检查调整     贷:应交税费-未交增值税 缴纳,   借:应交税费-未交增值税     营业外支出-税收滞纳金(如果有)     贷:银行存款 结转以前年度损益调整的余额, 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 "
2018-06-25 11:08:01
那现在你把多抵扣的进项税额转出了。 多加计扣除部分需要转出
2021-11-06 18:40:24
您好!你当时账上面是怎么做的呢?关于这个进项的分录。
2017-06-26 14:42:17
你这个是已经领用了吗?
2019-09-15 15:21:45
你看下你能再系统填写到35栏不
2019-09-25 14:57:58
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