送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-06-16 17:34

你好,这个借预付账款-xx系统
预付账款-服务费
贷银行存款
然后分摊,借管理费用-办公费
管理费用-服务费
贷预付账款-xx系统
预付账款-服务费

逃离六楼东 追问

2025-06-16 17:35

好的  谢谢老师

宋生老师 解答

2025-06-16 17:36

你好,不用客气的了.

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2025-06-16 17:34:59
你好,你预缴的是几月份的,比如预缴的是十月份的,从十月份就开始分摊。 借管理费用贷预付账款。
2021-11-12 16:40:37
收到发票放在费用摊销凭证后面就可以的
2021-06-04 17:18:30
你好。 借 其他应收款 贷 银行存款 借 银行存款 贷 其他应收款
2021-09-02 17:50:35
借:预付帐款 120000(以前列待摊费用) 贷:银行存款 120000 分摊时:(每月:120000/24个月=5000) 借:管理费用(或生产成本、制造费用) 5000 贷:预付帐款 5000
2019-06-09 15:14:45
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