应收账款一个期初数据错误 现在已经结账了 能做个凭证让凭证对吗 怎么做呢 我用的是速达软件

美致臻
于2018-06-23 16:49 发布 747次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,可以的,做个凭证,借;应收账款,负数,贷:其他应付款等科目,负数。再做正确的,借;应收账款,贷:其他应付款等科目。
2018-06-23 16:51:25
你好,你先看看少计应收账款,别的科目也有不对的,否则不会平的。要找出是什么科目不对才能调整。
2018-06-25 08:54:23
你好,不可能只少一个科目呀,哪里还差着580吧,否则,不平啊
2018-06-20 12:18:57
你好,期初数错误是无法调整,需要重新建账,录入正确期初数才是的
2018-06-22 16:43:55
首先,你可以查看原凭证,确认哪里出了问题,如果有调整需要,你可以在凭证上操作“调整”功能修改,并做好审核。
2023-03-17 14:17:43
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