我期初建帐时为应交税费-未交税金800,后来改用应交税费-应交增值税了,现在问题来了,一月已经把未交的800交了,但做到应交增值税里了,未交税金现在消不了,应交税费也平不了
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于2018-06-21 20:46 发布 656次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-21 20:53
你好,你需要做这个分录
借;应交税费——未交增值税 贷应交税费——应交增值税800
相关问题讨论

你好,你需要做这个分录
借;应交税费——未交增值税 贷应交税费——应交增值税800
2018-06-21 20:53:36

直接做调整分录
将已交税金转到未交增值税,调平
2019-03-13 11:13:17

你好,把销项都结转到转出,未交增值税就可以的。
2022-03-03 10:29:56

你好,销项大于进项时
应先做
借:应交税费—应交增值税—销项税额
贷:应交税费—应交增值税—进项税额
贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税
再做
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税
贷:应交税费—未交增值税
交税时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
2020-02-22 14:53:38

简易征收项目用应交税费-简易计税科目
2019-02-13 13:22:25
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