我这个是培训学校,比如我这个月收到学费100000,收到时借现金贷预收账款10万,开发票也是10万,月末根据课时消耗确认收入时是借预收账款2万贷收入贷税金,那么开发票缴纳的税与月末计提的金额不同,这个怎么做账务处理?
淡若轻风
于2018-06-21 15:32 发布 830次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-06-21 15:33
你好,开了税票就要全额做收入,你可以先开收据,之后补发票。
相关问题讨论

你好,开了税票就要全额做收入,你可以先开收据,之后补发票。
2018-06-21 15:33:52

借:预收账款10020贷:收入9452.83,应交税费567.17
2018-06-21 09:00:07

借库存现金15000元,贷预收账款15000元
这笔分录的意思是?
2018-12-29 11:04:22

你好,对的是的,但是还有应交税费
下面的是正确的。
2024-09-30 09:25:07

你好,是的,先通过预收账款科目,然后按月确认收入,你分录正确。
2019-03-22 10:39:16
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