送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-06-21 14:32

可以这样做的了。。。。。。。。。。

feifei 追问

2018-06-21 14:33

这样就不用等材料用完还要做结转是吗

袁老师 解答

2018-06-21 14:48

是的呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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相关问题讨论
你好,你做主营业务成本的时候,对应的收入做了吗?如果是的话可以的。
2022-10-25 15:16:45
可以的,可以这样处理,可以。
2023-10-25 11:27:01
你好 二种处理都是正确的 
2022-07-19 17:00:23
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理 收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
同学好,直接付款的,就不涉及到应付账款了。
2024-03-09 16:48:51
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