在2016年的时候我们发票出现问题,让补的税款和滞纳金84188.8,当时我在学堂提问、老师让做借营业外支出、贷银行存款,现在税局打电话让做进项税额转出、我咋调账
阿晨
于2018-06-21 12:06 发布 713次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好!可能是失控发票吧
把进项税调出:
借 营业外支出
贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-06-21 12:08:11

你好!
借:以前年度损益调整
贷:银行存款
2018-06-21 11:52:17

1、缴纳滞纳金、罚款时
借:营业外支出--滞纳金及罚款
贷:银行存款等
2、所得税和增值税处理
(1)补缴时
借:应交税金--所得税
借:应交税金--增值税
贷:银行存款等
(2)根据补缴的税金做分录
借:以前年度损益调整
贷:应交税金--所得税
贷:应交税金--增值税
(3)结转时
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
2018-09-28 14:53:49

你好!不用平了呀!就这样就OK了!
2018-01-10 19:28:19

你好,是需要的,进项税额转出会增加我们应交税增值税的金额,比如没转前我们应交增值税是100,那么我们是以100为基数来计算附加税的,如果转出20万,那么应交增值税是120,就应是以120为基数来计算附加税的
2020-03-31 10:03:34
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