我们公司1月份收到几张假发票(对方公司跑路了),税务打电话让我们做进项税转出和成本转出,1月份收到发票的时候,做了分录 借:库存商品 借:进项税 贷,应付账款,,并且当月做了成本结转 借:主营业务成本 贷:库存商品 现在8月份,要做进项税转出,成本转出 分录应该怎么做(转出的增值税已经去税务大厅补交了)
知性的盼望
于2019-08-15 10:29 发布 1232次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

对 你写的分录 是对的 是借主营业务成本,贷库存商品
2019-03-26 15:51:07

不是的
结转已售产品的成本的分录为
借:主营业务成本 贷:库存商品
2018-10-09 15:56:45

你好。销售了,库存商品结转主营业务成本
一般制造企业,生产成本是完工后结转到库存商品。
2019-03-23 14:41:33

您好,第2是正确的。
2017-05-25 23:59:11

你好,是的,是这样做分录的
2019-01-11 20:22:46
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