企业为甲乙双方提供技术服务达成项目合作成功后 问
你好,这个没办法确定,你是一般纳税人还是小规模,是小微企业吗? 答
老师好,看网上的解释,人工成本包括职工工资总额、 问
社会保险费是指单位部分的哈 答
公司分红转钱给股东或者法人,不用还,如果正确做账 问
你好,这个是分红的话, 借利润分配-未分配利润,贷应付利润 然后支付的时候,借应付利润,贷银行存款,应交税费,应交个人所得税。 答
您好~想了解:如果公司之间存有大额借款,到期对方无 问
您好,这个的话,是可以不做账的,这个业务 答
同问,这个如何24年暂估成本没回来发票,然后汇缴时 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

3月份做了10万费用发票,现在发现发票有问题,这个月是直接做相反的分录就行还是要准备10万费用发票。
答: 您好!你退回发票,然后让对方重新开。
外账10月份买的办公用品,发票11月才到,10月份是先挂账吗,11月才做费用吗?还是说10月份就能做费用,发票到了直接附在凭证后面?
答: 您好,同学,10月份是先挂账,11月才做费用。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
菜鸟提问:1月份转了1万元,当月就做了账,但是发票是3月份拿来的,而且发票金额是1万5千元,这5千元是用现金付的,这个账怎么做?1月份转账支票是1万元,这发票又不能付在上面,金额不符,可是3月份只付出了现金的5千元,这发票又是1万5千元,这个到底怎么做啊?问题补充 问题是我现在1月份的直接做了管理费用,没有做成预付款,现在应该怎么做账呀?
答: 您好!调账,冲回1月做的账。
之前有笔款做费用,借:管理费用 10 贷:现金 10 现在退回来了,借:现金 10 贷:管理费用 -10还是不用红冲管理费用,直接做相反的分录就可以了
老师,我发现2020年10月份少计提社保费分录,现在账做到2021年1月份了,是可以反结账到10月计提还是直接在21年1月份补计提就好
老师,3月份的电费,发票未到,没有做预收,直接做了费用。然后6月份收到了发票,可以把3月份的分录做个反方向的,然后再重新做分录吗?
你好,请问我3月份开的发票3万元,3月份确认了收入,但是发票一直没有给对方,现在对方需要开10万的发票,我需要把之前的发票冲红。我账怎么做呢??

