老师,2025年12月份最后一笔分录,从本年利润转到利 问
对的是的,结账之后做 答
老师我想问下,两个问题,老师盈余公积弥补亏损指的 问
盈余公积弥补亏损主要是会计处理,和税法亏损弥补规则独立,但有间接关联 —— 会计补亏不改变税法认可的亏损额,税法亏损仍按规定用后续应纳税所得额在期限内弥补。 未分配利润贷方有余额,说明累计盈利覆盖了当期亏损,整体不亏;当年净利润为负的当期亏损会自动冲减未分配利润贷方余额,无需专门做盈余公积补亏。 答
老师问一下在哪里能查到税费种认定信息 问
你好,正在回复题目, 答
请问老师,一笔业务两个不同公司打的款怎么做帐? 问
收款确认收入与增值税即可 答
第三季被代账公司申报了有数据的增值税和所得税 问
第三季度帐上是零的话可以 帐上和报的是一致 答

菜鸟提问:1月份转了1万元,当月就做了账,但是发票是3月份拿来的,而且发票金额是1万5千元,这5千元是用现金付的,这个账怎么做?1月份转账支票是1万元,这发票又不能付在上面,金额不符,可是3月份只付出了现金的5千元,这发票又是1万5千元,这个到底怎么做啊?问题补充 问题是我现在1月份的直接做了管理费用,没有做成预付款,现在应该怎么做账呀?
答: 您好!调账,冲回1月做的账。
转账支票金额花一部分,剩余换现金行吗
答: 不行的。祝你学习愉快。。。。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
现有A.B.C三家单位,B从A公司承包工程后,又承包给了C公司,A公司支付给B公司现金,现在A公司要发票,B公司要求C公司开票,但是货款只能是现金支付,金额有十几万,这个怎么处理
答: 您好,你是B公司吗?你开票出去做应收和收入。,你收票做成本和应付。






粤公网安备 44030502000945号


