送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-05-17 17:32

同学,你好

业务招待费,账载金额7702.2,税收金额4621.32

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-17 17:33

不对吧,我填完,还要调增?

小菲老师 解答

2025-05-17 17:33

同学,你好
你截图看一下

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-17 17:35

2024年销售收入11653105.14,壹仟多万的收入啊,2024年才发生7702.2元的业务招待费,不可能还要调增吧?

小菲老师 解答

2025-05-17 17:36

同学,你好

要呀,业务招待费自身还要考虑60%的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-17 17:39

这样对吗,都出现红色感叹号了

小菲老师 解答

2025-05-17 17:40

同学,你好
看一下提示什么

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-17 17:41

肯定是填的不对才有提示

小菲老师 解答

2025-05-17 17:41

同学,你好

一般这个业务招待费,税收金额是自动跳出来的,不要自己填写的
你要看提示是什么

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2025-05-17 17:46

红色感叹号是这个原因

小菲老师 解答

2025-05-17 18:04

同学,你好

那填写的没有错

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包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57
销售收入8800318.13*0.5%=44001.59,大于 7715*60%=4629,所以纳税调增 7715-4629=3086。在A105000纳税调整项目明细表第15行(三)业务招待费支出“账载金额”填写3086。
2020-05-08 11:49:45
您好,业务招待费的扣除基数包括营业收入和视同销售收入。
2020-05-28 17:07:46
你好,需全额进行纳税调增
2018-05-15 10:47:10
1859549.57*0.5%=9297.75 70648.03*60%=42388.82 您好,汇算清缴需要调增70648.03-9297.75=61350.28
2021-05-11 18:37:48
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