- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-05-12 17:02
借:应收账款
贷:利润分配-未分配利润”
相关问题讨论

你好,转账给管理人员作为维护釆购费,应该计入其它应收款,以后拿发票报销的
2021-04-27 11:44:49

借:应收账款
贷:利润分配-未分配利润”
2025-05-12 17:02:11

您好,管理费用是期间费用哦
2023-11-24 19:43:50

直接冲这个冲销管理费用——其他
借:其他应收款——XX押金 正数
借:管理费用——其他 负数
2020-06-03 15:56:17

你好,要调账,先用以前年度损益调整 科目红冲去年的分录,然后重新按照正确的分录做计入其它应收款―押金
2020-06-03 16:00:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
薇薇 追问
2025-05-12 17:40
家权老师 解答
2025-05-12 17:40
薇薇 追问
2025-05-12 17:46
薇薇 追问
2025-05-12 17:48
家权老师 解答
2025-05-12 17:51
薇薇 追问
2025-05-12 17:55
家权老师 解答
2025-05-12 17:56