我们给人家支付的劳务加工费,然后收到对方开出的专票,这个要怎么作帐
飞雪独桥
于2018-06-19 18:14 发布 1793次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-19 18:15
借:劳务成本,应交税费贷:银行存款
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借:劳务成本,应交税费贷:银行存款
2018-06-19 18:15:38

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

那你这个直接放到你那个加工产品的成本里面。
2021-04-06 16:18:17

您好,这样的情况他们是收款方,应该是由他们申请开票的。
2019-11-06 14:04:54

对方给你开具发票,你是作为成本处理。
你这如果是代收,你不应该收发票的。
2019-10-11 12:57:04
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