作为出纳我们厂里厨师每天下午从我这里预支100元买菜,第二天买菜77剩余23交还给我。我怎么登现金日记账,怎么做到钱和现金日记账余额一致?
刘新云
于2018-06-19 11:20 发布 1124次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-06-19 11:21
你好!
第一天:
借 其他应收款 100
贷 现金 100
第二天:
借 管理费用-福利费 77
现金 23
贷 其他应收款 100
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你好!
第一天:
借 其他应收款 100
贷 现金 100
第二天:
借 管理费用-福利费 77
现金 23
贷 其他应收款 100
2018-06-19 11:21:21

你好,这个有发票没有?
2018-06-17 17:24:50

可以根据报销单做记账凭证
2016-10-19 16:06:45

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,同学。
这是属于公司开支, 属于福利费。
2020-03-06 22:26:11
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