送心意

阳老师

职称中级会计师

2018-06-17 17:24

你好,这个有发票没有?

刘新云 追问

2018-06-17 19:49

没有发票老师只是收据

刘新云 追问

2018-06-17 20:00

按说做账应该是预支的时候借:其他应收款 100 贷:库存现金 100.报销的时候是借:库存现金 23管理费用77 贷:其他应收款100.吗

阳老师 解答

2018-06-17 20:05

你好, 按道理是这样的,问题是没有发票

刘新云 追问

2018-06-17 20:13

那怎么做账

刘新云 追问

2018-06-17 20:14

出纳怎么做账怎么和实际现金对上

阳老师 解答

2018-06-17 21:01

你好,你们是做内帐还是外帐

刘新云 追问

2018-06-17 21:14

老师内账和外账做法都告诉我吧谢谢

阳老师 解答

2018-06-17 21:55

你好,外帐必须要有正规的发票才行,内帐就是像你那样做分录

刘新云 追问

2018-06-17 22:28

老师你回答问题怎么含含糊糊啊?你直接教给我怎么做内账和外账就行,因为我外账内账都负责,只不过是个新手谢谢,就是有发票的情况下应该怎么做也教我一下谢谢

阳老师 解答

2018-06-17 22:31

你好,你外帐有发票的话才能入管理费用科目

刘新云 追问

2018-06-17 22:35

那最简单的就是我如果是出纳的话怎么做现金日记账

刘新云 追问

2018-06-17 22:36

能写出具体的分录吗

阳老师 解答

2018-06-17 23:59

你好,你好如果有发票的时候借款的时候:借:其他应收款  贷:库存现金  报销时:借:管理费用  库存现金  贷:其他应收款

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