要重新开具一张正确的发票。我在5月报税已经把他调整到6月核算的,因为这是一张出口发票,但打上了16%的增值税,出口是要打零税率的。这样我想了一下,5月不做账可以吗?出口单价含税
肖小江
于2018-06-18 14:38 发布 588次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-06-18 14:43
这个开具后必须按发票的金额做账务处理,并且计算增值税销项税额,只能后面冲红后重新开具发票处理
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这个开具后必须按发票的金额做账务处理,并且计算增值税销项税额,只能后面冲红后重新开具发票处理
2018-06-18 14:43:54

附表1的16栏把本月开票金额(红票和蓝票的合计金额填列)。
2018-06-14 08:41:34

不需要,只需要填写差额在免税销售额里
2019-03-16 09:19:19

你好12月先开红字发票再开正确的就可以
2019-12-03 17:43:58

去税务局申报的
负数销售额都是自己申报不了的
2022-06-14 12:56:42
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肖小江 追问
2018-06-18 14:55
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2018-06-18 14:57