老师,2025年刚做了税务登记的小规模企业,还没有 问
同学,你好 可以全为零报送 答
境外工程项目,工程时间超过6个月,是免增值税项目吗 问
境外所得免增值税的,适用境外的税法 答
申报个人所得税,申报应发还是实发 问
同学你好 比如说这个月发放的11月的工资,那你就按计提的11月的应发工资来申报 答
公司今年8月成立,长期进项大于销项,从8-10月份进项 问
借应交税费应交增值税销项4万, 应交税费应交增值税转出未交增值税1万, 应交税费应交增值税销项5万 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税5000, 借应交税费未交增值税5000, 贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做 答
请问年终奖在12月的时候计提个大概,在春节前发放 问
可以的,没问题的哈 答

老师,我想问下,我11月份的出口发票开错金额了,我12月才发现,但是这张发票我还没报出口免抵退,那我十二月开负数发票然后开正确的发票,等我下个月报12月的出口退税时这张跟12月的出口发票一样的操作退税么?
答: 你好12月先开红字发票再开正确的就可以
老师,出口发票开错了,开成带税率的了,下个月红冲的重新开的发票,这个出口退税应该怎么申报呀?会有什么影响吗?
答: 如果出口发票开错了,开成了带税率的发票,需要进行红冲并重新开具正确的发票。以下是出口退税申报的步骤和可能的影响: 1.红冲发票并重新开具正确的发票 在开具月销售发票时,如果发现开错的话,可以选择申请冲红重新开。具体操作步骤如下: (1)登录增值税税务网上填报功能,再选择“冲红开具申请”功能,根据提示将发票代码及号码填写完整,点击“提交”按钮。 (2)根据提示,选择“冲红”的原因,点击“提交”按钮。 (3)根据提示,确认冲红细节,点击“提交”按钮。 (4)根据提示,输入相应的税务机关凭证以及收款人账号信息,点击“提交”按钮。 (5)申请完毕,税务机关审核通过之后,可以将新的发票代码及号码重新开具发票。 1.出口退税申报 在出口企业向主管退税的税务机关申报要求退还出口产品已纳税款时,需要如实填报出口产品退税申请表,并附送有关资料。这些资料包括出口货物报关单、出口发票、代理出口产品证明等。 1.影响 如果发票开错并进行了红冲处理,可能会对出口退税申报产生影响。具体来说,可能会导致申报金额不一致或被视为异常申报。因此,在进行出口退税申报时,需要特别注意发票的正确性和一致性。 另外,如果红冲处理不当,还可能会导致税务风险和罚款等不良后果。因此,建议在处理出口发票时仔细核对信息并遵循相关法规和规定。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
在申报出口退税,填写免抵退申报明细表时,出口发票号的填写这里,如果一条关单信息,开具了两份发票,那出口发票号如何填写?
答: 你好,后面加上0001,具体看下税局要求,每个地区有差异









粤公网安备 44030502000945号



旺仔牛奶糖 追问
2019-12-03 17:45
暖暖老师 解答
2019-12-03 17:51
旺仔牛奶糖 追问
2019-12-03 17:51
暖暖老师 解答
2019-12-03 17:52
旺仔牛奶糖 追问
2019-12-03 17:52
旺仔牛奶糖 追问
2019-12-03 17:54
暖暖老师 解答
2019-12-03 18:04
旺仔牛奶糖 追问
2019-12-03 18:07
暖暖老师 解答
2019-12-03 18:13