送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-06-17 16:01

这样写,是正确的了。

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相关问题讨论
这样写,是正确的了。
2018-06-17 16:01:11
是的 本月购入的商品没有发票的要做暂估入库 借库存商品贷应付账款 暂估 借库存商品负数 贷应付账款 暂估 负数
2019-09-20 10:06:10
您好 请问发票收到了么 暂估的金额跟发票金额一致吗
2021-04-05 13:48:17
你好,把上个月暂估的凭证用红字冲销,这个月按照发票金额重新入库。
2018-06-30 23:18:00
您好 请问暂估时候分录怎么写的
2020-04-13 09:49:59
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