老师,您好,我们上月入库的商品暂估入库,可是这个月发票只到了一部分,那会计分录怎么写,冲暂估是冲掉上月所有金额的暂估吗?那对于上个月发票还没到的这个月继续做暂估?
灿若星辰
于2019-11-02 18:05 发布 2259次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-02 18:08
你好,应于月初冲掉,发票到的按发票金额入账,没有到的月末在暂估入账。
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你好
调增
这个是实际也的吗
是的话不需要做账务处理
2022-04-10 21:59:17

将之前的暂估分录红冲,然后按实际取得的发票金额重新编制分录。
2019-03-19 10:32:27

做相反的分录把去年的分录冲掉,再按照发票金额做账务处理
如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019-05-10 12:31:32

你好,那也应该做库存商品,要不和发票对应不上
2019-10-05 08:59:13

您好
借:库存商品 8000
贷:应付账款——暂估 8000
借:应付账款 10000
贷:银行存款 10000
2019-07-15 11:41:53
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