送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-02 18:08

你好,应于月初冲掉,发票到的按发票金额入账,没有到的月末在暂估入账。

灿若星辰 追问

2019-11-02 18:09

月初必须全额冲掉吗?可以用收到的发票冲一部分吗

立红老师 解答

2019-11-02 18:14

你好,如果月初就收到发票,可以冲掉发票的部分。

灿若星辰 追问

2019-11-02 18:15

我的意思是只冲掉发票的部分,不全额冲掉暂估,然后月底就不用再暂估未收到发票的部分了,这样操作可以吗

立红老师 解答

2019-11-02 18:19

你好,是这样,如果1号就收到发票,可以像您上面那样做,如果没有,在1号就要全额冲掉。

灿若星辰 追问

2019-11-02 18:20

这是税法的规定?

立红老师 解答

2019-11-02 18:20

你好,是准则规定的。

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你好 调增 这个是实际也的吗 是的话不需要做账务处理
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你好,那也应该做库存商品,要不和发票对应不上
2019-10-05 08:59:13
您好 借:库存商品 8000 贷:应付账款——暂估 8000 借:应付账款 10000 贷:银行存款 10000
2019-07-15 11:41:53
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2019-03-19 10:32:27
借库存商品贷银存 发票到了上面分录做负数,然后做
2018-12-29 11:40:35
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