送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-06-16 13:41

你好!差额计入到未分配利润就好了。

张老师 追问

2018-06-16 13:43

期初只用这几个就够了吗

宋生老师 解答

2018-06-16 13:52

你好!你只有这几个就用这几个了。

上传图片  
相关问题讨论
就是按做账步聚做账算账和记账,然后出报表。 首先以外来和自制的原始凭证为依据做记账凭证——月末做结转和计提的记账凭证——根据记账凭证登记明细账、(按日登记现金日记账、登记银行存款日记账)——根据记账凭证做科目汇总表——根据科目汇总表登记总分类账——在根据总分类账各科目余额做负债表(其中也有个别合并科目余的)——在根据明细账损益类科目做损益表。 也就是根据总分类账各科目余额填制负债表,负债表上其中合并科目余额有: 货币资金=现金余额%2B银行存款余额%2B其他货币资金余额 未分配利润=未分配利润余额%2B本年利润余额-所得税余额 其他按账上科目余额填写。按表上各项的计算方法填写净额和合计数额。 资产负债表的平衡公式为:资产总计=负债合计%2B所有者权益合计 即,资产总计=负债及所有者权益总计 负债表年初资产总计=年初负债及所有者权益总计 负债表期末资产总计=期末负债及所有者权益总计
2022-05-24 11:59:06
你好,直接借银行存款,贷其他业务收入应交税费,借其他业务成本贷原材料。
2022-07-04 10:25:11
您好 如果单位预付业务不多 可以不用预付账款科目 直接用应付账款科目
2022-03-26 15:04:47
借原材料应交税费贷银行存款库存现金怎么填写日记账
2015-12-08 14:46:23
可以的,可以这样处理,可以。
2023-10-25 11:27:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...