送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-04-14 16:58

你好,你可以等3月底借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 银行存款。

追问

2025-04-14 17:39

1月开票的时候 借:应交税费-预缴增值税,贷:其他应付款-老板   3月底借:应交税费-应交增值税  贷:应交税费-预缴增值税?这样对吗

宋生老师 解答

2025-04-14 17:40

你好可以的,可以这样做。

追问

2025-04-14 18:20

老师那对应的该笔城建税和预缴的增值税一起交了,是不是直接计提借:税金附加贷:应交税费-城建税  借:应交税费-城建税 贷:其他应付款-老板?还有也有预缴的说法?

宋生老师 解答

2025-04-14 18:21

你好,是的,就是这样做分录。

追问

2025-04-14 18:23

老师我还有一个问题想请教你,同一个对象的收付,比如都是3月的业务,是不是可以合并为一笔收,一笔付入账?入账日期按第一笔交易或者最后一笔。

宋生老师 解答

2025-04-14 18:24

你好,可以的,操作没问题,你在摘要上面写清楚就行。

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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
你好,你可以等3月底借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 银行存款。
2025-04-14 16:58:23
交税 借;应交税费-预交增值税                   贷:银行存款 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税  抵减本地应交增值税        银行存款
2025-06-09 16:09:18
未交增值税这个科目可以有余额的,贷方就是应交未交的。
2023-11-24 14:48:35
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