我2017年的年终奖未计提,然后在3月份确定了奖金金额,4月份付现的,5月缴交个税时,还有滞纳金了,现在分录该怎做?还要帮计提吗?还是直接:借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:现金 贷:应交税费
瑶
于2018-06-13 10:50 发布 713次浏览
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QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!有滞纳金了就用以前年度损益调整科目
2018-06-13 10:58:27

其实是你们多计提啦,还有2万的差红冲管理费用~工资
2018-12-13 15:07:58

你好,是 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 100
2017-08-07 13:17:14

对的是的是这么做。
2022-02-17 16:05:32

你好可以改 成 借: 管理费用——奖金 销售费用——奖金 贷: 利润分配——未分配利润
2024-03-07 17:40:11
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