送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-06-13 10:31

正常是需要计提处理,没有计提直接在交社保后计入费用

Mrs.Lv 追问

2018-06-13 11:40

老师还有一个问题,2017年买车交了车船税,但是在做分录的时候,忘记做这笔分录,借长期待摊-车船税,贷应交税费-车船税了。我直接做借应交税费,贷其他应收了。现在导致账上应交税费-车船税是在借方一直不平,我要怎么调整?

江老师 解答

2018-06-13 19:04

借:税金及附加 
贷:应交税费——应交车船税

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相关问题讨论
正常是需要计提处理,没有计提直接在交社保后计入费用
2018-06-13 10:31:27
你好,需要在9月份做计提社保分录的
2019-09-28 11:44:39
对,具体的数字需要在社保局查询呢。
2021-09-23 10:11:47
你之前咋做的,做借管理费用 贷应付职工薪酬么,冲掉这个就可以,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-11-17 15:34:34
这个根据实际情况决定吧,年末调整一次就可以了
2017-01-19 21:10:07
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