- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-06-13 10:31
正常是需要计提处理,没有计提直接在交社保后计入费用
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正常是需要计提处理,没有计提直接在交社保后计入费用
2018-06-13 10:31:27
你好,需要在9月份做计提社保分录的
2019-09-28 11:44:39
对,具体的数字需要在社保局查询呢。
2021-09-23 10:11:47
你之前咋做的,做借管理费用 贷应付职工薪酬么,冲掉这个就可以,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-11-17 15:34:34
你好!
可以的
2020-05-11 21:08:00
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Mrs.Lv 追问
2018-06-13 11:40
江老师 解答
2018-06-13 19:04