- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-06-13 10:31
正常是需要计提处理,没有计提直接在交社保后计入费用
相关问题讨论

正常是需要计提处理,没有计提直接在交社保后计入费用
2018-06-13 10:31:27

你好,需要在9月份做计提社保分录的
2019-09-28 11:44:39

对,具体的数字需要在社保局查询呢。
2021-09-23 10:11:47

你之前咋做的,做借管理费用 贷应付职工薪酬么,冲掉这个就可以,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-11-17 15:34:34

这个根据实际情况决定吧,年末调整一次就可以了
2017-01-19 21:10:07
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Mrs.Lv 追问
2018-06-13 11:40
江老师 解答
2018-06-13 19:04