送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-12 11:21

你好,你之前就不应当做无票收入,而是做预收账款处理,开具发票再做收入,应交税费确认的

小凤 追问

2018-06-12 16:22

那分录是怎么做呢?当时是借应收,贷预收,收回款是借银行,贷应收再做借预收贷主营业务收入吗?还是怎么做

邹老师 解答

2018-06-12 16:23

收款借;银行存款贷;预收账款开具发票借;预收账款贷;主营业务收入应交税费

小凤 追问

2018-06-12 16:28

是当时挂的应收,挂账之后,还款的时候开发票,怎么做呢

邹老师 解答

2018-06-12 16:29

你好,没有收到,没有开具发票,就不应当挂账应收账款的

小凤 追问

2018-06-12 16:43

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-06-12 16:44

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,你之前就不应当做无票收入,而是做预收账款处理,开具发票再做收入,应交税费确认的
2018-06-12 11:21:30
你好,确认收入借;预收账款贷;主营业务收入应交税费
2018-06-12 17:25:32
您好,是内账吗,先冲之前确认的收入,再确认现在的开票收入, 借:主营业务收入(贷方红字) 贷:应交税费-应交增值税 主营业务收入
2020-06-17 11:43:28
你好,把预收和应收的余额进行冲抵 借:预收账款 贷:应收账款
2018-08-21 11:47:08
你好!你不能冲这个无票收入啊,你是同一个业务?
2017-12-13 10:10:03
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