送心意

姜老师

职称高级会计师

2018-06-11 19:23

进项发票专票需要认证,借:应交税费-应交增值税(进项税额),不认证是借:应交税费-待认证进项税额。报表月末计提不交都在资产负债表应交税费填报是对的。

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进项发票专票需要认证,借:应交税费-应交增值税(进项税额),不认证是借:应交税费-待认证进项税额。报表月末计提不交都在资产负债表应交税费填报是对的。
2018-06-11 19:23:59
你好,不需要,因为进项没有抵扣
2017-04-06 14:31:59
你好,本月认证抵扣是这样做分录
2018-08-06 12:54:45
是的,把待抵扣进项税额的金额挪到贷方去
2017-03-28 12:35:13
你好,那应该是两者之间的差额
2020-01-12 08:59:06
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