送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-06-11 19:23

你好,这种做法有待商榷参考如下分录借应收账款100贷营业收入100(不考虑税)收款借银行存款90贷应收账款90收到发票借制造费用/管理费用10贷应收账款10

翅膀 追问

2018-06-11 19:30

好的老师,但是开来的普票,3月是材料费,有7元是促销服务费及物流服务费,做销售费用慢?还是其他呢

老江老师 解答

2018-06-11 19:32

按收到发票的内容,列入相应的科目!

翅膀 追问

2018-06-11 19:36

3元的材料费,7月销售服务费及物流服务费,我都放在销售费用下吗?要例明细吗,分别例材料费,服务费明细?

老江老师 解答

2018-06-11 19:36

是的,他写的这么清楚了,还是分开核算好

翅膀 追问

2018-06-11 19:38

销售下面明细为材料费,合理吗?这材料费确实与销售有关

老江老师 解答

2018-06-11 19:40

只要有合理性,就没问题

翅膀 追问

2018-06-11 19:42

好的,老师谢谢

老江老师 解答

2018-06-11 19:43

不客气!这是应该的!

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你好,这种做法有待商榷参考如下分录借应收账款100贷营业收入100(不考虑税)收款借银行存款90贷应收账款90收到发票借制造费用/管理费用10贷应收账款10
2018-06-11 19:23:30
对方不给你们开红字10元吗,不需要付款做借应付账款 贷营业外收入
2020-07-29 12:33:30
同学你好,商店应该给消费者开90的发票,商店到时候收取10元积分的钱,发票内容:主营商品名称即可(如是女装类目商家,可以写服饰)。
2021-11-23 22:59:33
你好,那200做营业外收入核算的
2019-08-08 16:53:41
你好,这个差额走代收代付。借其他应收款,10 银行90 贷主营业务收入, 借主营业务成本 贷银行存款、 其他应收款10
2022-09-07 12:11:36
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